审计是指对企业的财务报表、财务状况和经营成果进行独立的、客观的审查和评价。在公司做账合同签订后进行审计,主要是为了确保合同的履行情况符合双方约定,以及公司的财务状况真实、合法。<
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二、审计目的
1. 验证合同履行情况:确保合同约定的各项条款得到有效执行,如付款时间、金额、项目等。
2. 评估财务状况:检查公司的财务报表是否真实反映了公司的财务状况,是否存在财务风险。
3. 防范财务风险:通过审计发现潜在的风险,提前采取措施规避风险。
4. 提高财务管理水平:通过审计,找出财务管理中的不足,提出改进建议,提高财务管理水平。
三、审计范围
1. 合同条款:审查合同条款的履行情况,包括付款、项目、时间等。
2. 财务报表:审查公司的资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表的真实性、合法性。
3. 财务凭证:审查财务凭证的完整性、合规性。
4. 内部控制:评估公司的内部控制制度是否健全,是否存在漏洞。
四、审计程序
1. 确定审计目标:明确审计的目的和范围,制定审计计划。
2. 收集证据:通过查阅合同、财务报表、凭证等资料,收集相关证据。
3. 分析证据:对收集到的证据进行分析,判断其真实性和合法性。
4. 编制审计报告:根据审计结果,编制审计报告,提出审计意见和改进建议。
五、审计方法
1. 审计抽样:从总体中抽取部分样本进行审查,以推断总体情况。
2. 审计检查:对财务报表、凭证等资料进行详细审查。
3. 内部控制测试:评估公司的内部控制制度是否有效。
4. 审计访谈:与公司相关人员访谈,了解业务流程和内部控制情况。
六、审计报告
审计报告应包括以下内容:
1. 审计目的和范围;
2. 审计程序和方法;
3. 审计发现的问题;
4. 审计意见和改进建议。
七、审计结果运用
1. 依据审计意见,调整合同履行情况;
2. 依据审计报告,改进财务管理;
3. 依据审计发现的问题,采取措施防范风险。
八、审计注意事项
1. 审计人员应具备专业知识和技能;
2. 审计过程中应保持独立性、客观性;
3. 审计报告应真实、准确、完整。
上海加喜财务公司服务见解
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